tr?id=1184202762662706&ev=PageView&noscript=1

Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w jednostkach

Indeks katalogowy: 9788382110586

  • Dostępność: Dostępne
  • Czas dostawy: Realizacja 24h
  • Dostawa: od 8,99 zł (DPD Pickup punkt odbioru/automat paczkowy/Żabka (Przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze))
39,00 zł -20% 31,20 zł brutto / SZT
Najniższa cena z 30 dni przed aktualną obniżką: 39,00 zł / SZT -20%
Produkt - zakładka 1
Atrakcyjne rabaty Atrakcyjne rabaty ponad 200 wydawców i producentów Najszersza oferta Solidne doświadczenie Solidne doświadczenie Szybka realizacja zamówień Szybka realizacja zamówień
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również...
Opis

Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w jednostkach

Niniejsze opracowanie wypełnienia lukę na rynku wydawniczym w obszarze praktycznych aspektów audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, w szczególności tworzenia procedur kontroli w środowisku informatycznym rachunkowości. Zostało przewidziane jako pomoc dydaktyczna w takich przedmiotach na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak: auditing, zastosowanie komputerów w rachunkowości, organizacja rachunkowości, rewizja finansowa, kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny. Jest cennym źródłem wiedzy w edukacji akademickiej studentów specjalności związanej z certyfikacją ACCA w przedmiocie rewizja finansowa (moduł F8 kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny), a także przedmiocie audyt wewnętrzny i kontrola w rachunkowości. Może być wykorzystywana w edukacji słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych związanych z tematyką kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych oraz w innych sektorach gospodarki. Publikacja może być podstawowym źródłem aktualnej wiedzy także dla: kadry kierowniczej na poszczególnych szczeblach organizacyjnych jednostek, która projektuje i doskonali procedury kontroli dotyczące środowiska informatycznego w ramach systemu kontroli zarządczej; głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych, którzy projektują i doskonalą mechanizmy kontroli wewnętrznej i kontroli finansowo-księgowej w obszarze zinformatyzowanej rachunkowości; pracowników działów kontroli wewnętrznej, którzy przeprowadzają kontrolę wewnętrzną w podległych jednostkach; audytorów wewnętrznych w trakcie zadań audytowych w ramach wewnętrznego audytu finansowego, a także różnych obszarów audytu operacyjnego; biegłych rewidentów w trakcie rewizji sprawozdań finansowych; pracowników działu obsługi informatycznej jednostek. Książka może być również przydatna dla kandydatów na biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych podczas szkoleń teoretycznych, które będą wzbogacane praktycznymi rozwiązaniami.
Szczegóły
Cechy produktu
Liczba stron:
  • 273
Kod EAN:
  • 9788382110586
Typ oferty:
  • Edukacja
Wydanie:
  • 3
Wydawnictwo:
Autor książki:
Segment:
  • Szkoła Wyższa / Akademik
Język:
Wymiary ksiązki:
  • 210x297mm
Podmiot Odpowiedzialny:
  • UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU al. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
Oprawa:
Zapytaj o produkt
Dostawa
InPost Paczkomat ® 24/7 ( Przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy ) : od 12,99 zł
Kurier DPD (Przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze) : od 17,00 zł
FEDEX (Przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze) : od 16,00 zł
DPD Pickup punkt odbioru/automat paczkowy/Żabka (Przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze) : od 8,99 zł
Kurier InPost : od 14,00 zł